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2018-11-16 08:39  来源 : 
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敦化市审计局

(一)主管全市审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有监督被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行国家有关审计法律、法规和方针政策;拟订并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向市政府提交本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市政府有关部门通报审计情况和审计结果。

(四)直接对下列事项进行审计,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机构提出处理处罚的建议:

1、本级财政预算执行和其他财政收支情况。

2、市级各部门、事业单位及其下属单位的财政财务收支情况、预算外资金的管理和使用情况以及党政领导干部任职期间经济责任履行情况。

3、乡镇人民政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况。

4、市属地方非银行金融机构的资产、负债和损益情况。

5、市属国有企业、国有控股企业和国有资产占主导地位企业的资产、负债和损益情况及企业领导人员(法人代表)的任职期间经济责任履行情况。

6、 在我市由国家投资的建设项目的概预算的执行和决算及财务收支情况。

7、市人民政府部门管理的社会团体和受市人民政府委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支情况。

8、国际组织和外国政府在我市的援助、贷款项目的财务收支情况。

9、对与市级财政收支有关的特定事项,向有关部门单位进行审计和专项审计调查。

(五)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国有财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(六)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)承办市政府和上级审计机关交办的其他事项。

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