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市审计局创新业务管理 完善内部控制

信息来源:敦化市政府门户网站 时间:2018-01-08

市审计局积极完善局内各项审计规章制度,进一步明确各岗位工作职责,确保各项工作有章可循,以督促审计工作人员提高工作执行力,为局党组的工作部署不折不扣落实到位提供了制度保障。 该局为进一步加强机关作风建设,规范机关内部管理,提高机关工作效率和服务质量,保障各项工作正常、有序、规范地运行,修改完善了《敦化市审计局职工考勤管理制度》《公文管理制度》《办公用品采购制度》《印信管理制度》;为规范机关财务管理,提高资金使用效益,创建节约型机关,确保工作正常有序运转,该局修改完善了《敦化市审计局财务管理制度》;为进一步提高审计工作质量,严格审计质量监督检查,着力打造优秀审计项目, 修改完善了《审计项目审理工作办法》《审计业务会议制度》;为强化审计责任意识,明确追究执法过错责任的类型、确认原则、追究程序和处理形式等,修改完善了《审计执法过错责任追究办法》《审计回访制度》。
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